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北京市朝阳区金融发展促进中心2020年度所属单位部门决算公开

日期:2021-08-27 来源:区金融办 打印页面 关闭页面

2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

根据《中共北京市朝阳区委机构编制委员会关于成立北京市朝阳区金融发展促进中心的批复》(朝编〔2019〕16号):

1. 部门机构设置:北京市朝阳区金融发展促进中心为北京市朝阳区金融服务办公室所属事业单位,经费形式财政补助(全额),公益一类。

2. 部门职责:承担本区金融发展和金融服务辅助性、事务性工作;协助开展区域金融产业发展规律研究,数据统计分析;承担金融相关机构的联络和服务工作;承担国内外金融交流与合作的服务工作;承担金融产业政策、上市扶持政策的相关事务性工作;开展全区企业上市专业化指导和推介服务的具体工作;协助金融人才综合服务工作体系建设,承担相关服务工作;协助开展全区金融风险防范宣传和金融风险监测工作。

(二)人员构成情况

北京市朝阳区金融发展促进中心行政编制0人,实有人数0人;事业编制15人,实有人数10人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计356.372695万元,比上年增加356.372695万元,增长100%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计356.372695万元,比上年增加356.372695万元,增长100%,其中:财政拨款收入356.372695万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计的0.00%;事业收入0万元,占收入合计的0.00%;经营收入0万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0.00%;其他收入0万元,占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计318.648286万元,比上年增加318.648286万元,增长100%,其中:基本支出232.631790万元,占支出合计的73.01%;项目支出86.016496万元,占支出合计的26.99%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0.00%;经营支出0万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出318.648286万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出29.597737万元,占本年财政拨款支出9.29%;卫生健康支出12.291023万元,占本年财政拨款支出3.86%;金融支出276.759526万元,占本年财政拨款支出86.85%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出” 2020年度决算29.597737万元,比2020年年初预算减少5.702263万元,下降16.15%。其中:

“行政事业单位养老支出” 2020年度决算29.597737万元,比2020年年初预算减少5.702263万元,下降16.15%。主要用于根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

2、“卫生健康支出”2020年度决算12.291023万元,比2020年年初预算减少6.838977万元,下降35.75%。其中:

“行政事业单位医疗”2020年度决算12.291023万元,比2020年年初预算减少6.838977万元,下降35.75%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

3、“金融支出”2020年度决算276.759526万元,比2020年年初预算减少45.970474万元,下降14.24%。其中:

“金融部门行政支出” 2020年度决算276.759526万元,比2020年年初预算减少45.970474万元,下降14.24%。主要用于金融宣传、政企交流、办公设备购置等工作。根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出232.631790万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2020年“三公”经费财政拨款预算0.22万元减少0.22万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元,与2020年预算下达数0万元持平。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0万元。本年度无此项支出。

2.公务接待费。2020年决算数0万元,比2020年年初预算数0.22万元减少0.22万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费,公务接待0批次,公务接待0人次。本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元,与2020年年初预算数0万元持平。2020年公务用车保有量0辆,车均运行维护费0万元。本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额20.059500万元,其中:政府采购货物支出17.791500万元,政府采购工程支出0.000000万元,政府采购服务支出2.268000万元。授予中小企业合同金额20.059500万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额20.059500万元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆0台,0.000000万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0.000000万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

北京市朝阳区金融发展促进中心2020年度部门整体绩效目标是通过打造线上融资平台、构建服务体系、发挥引导作用、运用金融科技手段等举措,全力为中小微企业提供金融支持,积极促进朝阳区中小微企业持续稳定发展。部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在总体实现情况较好,支出进度不断加快,支出质量不断提高,基本完成了数量、质量、进度等各项指标。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理,对项目支出进行有效控制,确保项目资金的使用效益。

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